苍溪县市场监督管理局关于审计整改情况的公示
2025-10-21  来源:苍溪县市场监督管理局

根据《中华人民共和国审计法》规定,苍溪县审计局于2025年2月至6月,指派审计组对我局2024年部门预算执行情况进行了审计,并出具审计报告(苍审财报〔2025〕1号)。我单位针对审计反馈的问题,高度重视,及时整改,现将整改情况公示如下:

一、财政资源统筹情况

会计核算不规范,导致部门决算反映内容不真实。整改情况:我局进一步完善了单位内部控制制度,制定了详细的会计政策和程序,明确各项会计处理的具体要求,加强财务人员教育培训,提升财务人员会计核算理论水平和实际操作能力,同时强化审核和监督机制,对财务数据进行定期或不定期审核和检查,确保会计核算真实合法。

二、落实过紧日子要求和执行财经纪律情况

(一)财务审核把关不严,多报费用0.2万元。整改情况:我局在审计期间已将该问题整改到位,将多报费用0.2万元及时追回并上缴县财政。同时对4名相关责任人员给予批评教育处理,避免类似问题再次发生。

(二)执法执勤用车管理不规范。整改情况:一是修订《公务车辆管理制度》,进一步明确车辆使用、驾驶人员、维修保养、责任追究等规范性要求。二是印发《公务用车派遣单》《执法用车派遣台账》,督促各单位规范公务用车管理。三是印发《苍溪县市场监督管理局公务卡使用管理办法》,严格公务卡结算燃油费刚性要求,切实做到非公务卡结算燃油费一律不予报账,并倒查相关人员责任。

(三)财务管理制度执行有偏差。整改情况:关于虚报差旅费0.96万元问题,我局在审计期间已及时追回虚报费用0.96万元并上缴县财政,对7名相关责任人员给予批评教育处理,避免类似问题再次发生。同时新制订了《苍溪县市场监督管理局公务卡使用管理办法》,深入推进我局公务卡使用管理,强化公务卡制度执行,规范公务卡结算,从制度上堵塞漏洞;关于无实质内容出差问题。严格落实出差派遣制度,按照“谁派遣、谁负责”原则,确保出差活动内容真实,切实保障财政资金安全;关于采购管理不规范,采购询价流于形式问题,对1名负有主要责任的人员给予批评教育处理,进一步加强内部采购管理,确保过程严谨、程序合规,避免类似问题再次发生。

(四)厉行节约政策执行不到位。整改情况:一是在局党组扩大会议上学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》,要求严控经费支出,严禁超预算或无预算安排支出;推行绿色办公,创建“绿色机关”,杜绝浪费资源。二是点对点给县计量检定测试所发出《工作提示》,要求在所务会议上专题学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行厉行节约政策;明确计量检定测试所的公务用车原则上只能加92﹟油品,加其他高品质油品必须“一事一报一审”,减少公务运行成本。三是在“苍溪市监”微信公众号转发《党政机关厉行节约反对浪费条例》,加强宣传教育,引导全系统干部职工严格执行厉行节约政策相关要求,降本增效,推动市场监管事业新发展。

三、优化营商环境建设

拖欠企业账款113.55万元。整改情况:针对该问题,我局高度重视,制定还款计划,落实专人主动对接县财政下达专项资金,及时支付拖欠企业账款。截至7月31日,已向拖欠账款的四川久欣检测技术有限公司支付24.17万元。按照审计整改要求该问题分阶段整改,整改时限为1年,后续我局将继续加大对接县财政工作力度,在整改时限内将拖欠企业账款全部支付完结。

我局将以此次审计发现问题整改为契机,在今后的工作中严格执行财务管理制度,规范执法执勤用车管理,加强财务审核把关力度,建章立制,堵塞漏洞,确保财政资金安全。




苍溪县市场监督管理局

2025年10月20日     

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